โปรตุเกสเป็นสถานที่อันงดงามบริเวณทางชายฝั่งในยุโรปใต้ ไม่เพียงเต็มไปด้วยชายหาดทรายทอง, สถาปัตยกรรมโบราณที่มีประวัติศาสตร์, และอาหารที่อร่อย แต่ยังดึงดูดหลายคนด้วยสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่น่าทึ่งที่มีอยู่ในประเทศ ในปีกๆมานี้ ประเทศนี้กลายเป็นที่โปรดปล่นสำหรับผู้ประกอบการ, แฟรีแลนซ์, และคนงานระยะไกล อย่างไรก็ตาม, ประเทศนี้มีด่วนฉุกเฉินเด่นที่ชวนใจนักธุรกิจโปรตุเกสเพื่อเข้าใจเรื่อง ภาษีคนรับจ้าง ข้อความนี้ถอดรากศัพท์โดยเข้าใจขอบเขตของภาษีคนรับจ้างในโปรตุเกสเพื่อช่วยทั้งคนในประเทศและชาวต่างชาติในการเข้าใจความรับผิดชอบด้านการเงินของพวกเขา
1. การแนะนำถึงคนรับจ้างในโปรตุเกส -> Introduction to Self-Employment in Portugal
การที่โปรตุเกสใจดีต่อธุรกิจทำให้มีการเพิ่มขึ้นของคนรับจ้างมืออาชีพ ประเทศนี้ภูมิใจในเศรษฐกิจหลากหลายที่รองรับธุรกิจนวัตกรรม, ช่าง IT, นักเดินทางดิจิทัล, และผู้ให้บริการต่างๆ
2. การลงทะเบียนในฐานะคนรับจ้าง
ก่อนการเข้าใจความรับผิดชอบต่อภาษี คนต้องลงทะเบียนในฐานะคนรับจ้างกับ ศูนย์ภาษีและศุลกากรโปรตุเกส (Autoridade Tributária e Aduaneira) กระบวนการทั่วไปเกี่ยวข้องกับการกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนและเลือกรหัสกิจกรรมเศรษฐกิจ (CAE) ที่ถูกต้องในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจของคุณ
3. ภาษีรายได้บุคคล (IRS)
คนรับจ้างมีหน้าที่ต่อ ภาษีรายได้บุคคล (Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares หรือ IRS) จากกำไรที่ได้จากกิจกรรมของตน ภาษี IRS ถูกคำนวณจากอัตราภาษีที่เป็นอัตราส่วน ขึ้นอยู่กับจำนวนรายได้ที่ได้รับ กฎนั้นสำหรับภาษี IRS ปี 2021 ในโปรตุเกส คือดังนี้:
– ขึ้นไปถึง €7,112: 14.5%
– €7,113 – €10,732: 23%
– €10,733 – €20,322: 28.5%
– €20,323 – €25,075: 35%
– €25,076 – €36,967: 37%
– €36,968 – €80,882: 45%
– มากกว่า €80,882: 48%
4. การช่วยเสริมประกันสังคม
นอกจาก IRS คนรับจ้างต้องช่วยเสริมกับ ระบบประกันสังคมโปรตุเกส (Segurança Social) การช่วยเสริมเหล่านี้ทำให้มีสิทธิ์เข้าถึงสวัสดิการเช่นเงินบำนาญ, การรักษาสุขภาพ, และสวัสดิการว่าจ้าง โดยปกติจะต้องจ่าย 21.4% ของรายได้ที่ประกาศไว้ให้กับประกันสังคม
5. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
บางคนที่รับจ้างทำงานในโปรตุเกสต้องลงทะเบียนและครบ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Imposto sobre o Valor Acrescentado หรือ IVA) บนบริการของพวกเขาผลิตซึ่งในทั่วไปมักอยู่ในอัตรามาตรฐาน 23% อย่างไรก็ตาม,มีวิชาชีพบางอาจได้รับการช่วยเหลือจากระดับที่ลดลงหรือการยกเว้น คนรับจ้างจะต้องรายงานภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างสม่ำเสมอ แสดงถึงการประกาศภาษีมูลค่าเพิ่มที่ได้และทำให้มันเป็นภาษีที่จ่ายกับภาษีที่ชำระเพื่อค่าใช้จ่ายธุรกิจ
6. ระบบล้างสะสมหรือระบบบัญชีเรียบง่าย
โปรตุเกสจัดสองระบบการเสียภาษีที่แตกต่างกันสำหรับคนรับจ้าง: ระบบล้างสะสม และ ระบบบัญชีเรียบง่าย
– ระบบล้างสะสม: เหมาะสำหรับผู้ที่มีมูลค่าการขายรายปีน้อยกว่า €200,000 ที่ถูกคำนวณเป็นเงินได้ต่อร้อยของรายได้รวม ซึ่งช่วยให้ในการลบความซับซ้อนของงานบัญชีแบบแบบเต็มตัว
– ระบบบัญชีเรียบง่าย: เหมาะสำหรับคนที่กำไรมากกว่า €200,000 ต่อปีหรือผู้ที่เลือกทางสำรวจค้นการดูแลรายละเอียดต้องการการเก็บรักษาหนังสือบัญชีและงบการเงิน
7. วันนัดส่งและชำระ
ความเชื่อถือตามกฎเฉพาะเพื่อหลีกเลี่ยงการปรับข้อบังคับ โดยทั่วไปคนรับจ้างต้องส่ง การถอนรายได้ IRS ระหว่างวันที่ 1 เมษายนถึงวันที่ 30 มิถุนายนของปีถัดไป การช่วยเสริมประกันสังคม ควรจ่ายไว้ก่อนวันที่ 20 ของทุกเดือน และ การถอนภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั่วไปจะถูกส่งทุกสามเดือน
8. ประโยชน์และการหักภาษี
โปรตุเกสมีเหล่าการหักเอาใจออกที่คนรับจ้างสามารถใช้เอกสารเพื่อลดรายได้ของตน รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสุขภาพ, การศึกษา, อสังหาริมทรัพย์ และค่าใช้จ่ายธุรกิจทั่วๆไป
9. การขอคำปรึกษาจากนักสำเร็จการ
การนำทางในพื้นที่ของภาษีคนทำงานในโปรตุเกสสามารถซับซ้อน เชื่อมั่นกับที่ปรึกษาภาษีรุ่นท้องถิ่นสามารถให้ความช่วยเหลือร่วมกับการดำเนินการและปรับปรุงความรับผิดชอบภาษี
ท้ายที่สุด, ในขณะที่โปรตุเกสเสนอพื้นที่อุดมสมบูรณ์สำหรับคนรับจ้าง เข้าใจด้านต่างๆของ ภาษีคนทำงาน จึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเข้าถึงศักยภาพที่เต็มเต็มของมัน ไม่ว่าคุณจะเป็นนักประดิษฐ์อย่างมือสมัครหรือฟรีแลนซ์ที่กำลังเจริญเติบโต การสอดคล้องกับหน้าที่เงินประจำประเทศจะช่วยให้การเดินทางธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในโปรตุเกสในด้านของประจุการด้วยความราบรื่นและให้ทางเดินในการท้าว์ที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจในโปรตุเกส